朗县交通运输局2021年度部门决算
2022 年 9 月 28 日
目 录
第一部分 朗县(交通运输局)概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 朗县(交通运输局)2021年度部门决算明细表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 朗县(交通运输局)2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
朗县交通运输局概况
一、部门决算单位构成
朗县交通运输局,正科级建制,为朗县人民政府工作部门
二、部门职责和机构设置
部门职责
(一)贯彻执行国家、自治区和地区有关交通行业的方针政策和法律法规。制定并监督实施全县农村公路、水路等行业规划。组织起草全县公路、水路行业的地方性规章草案;参与拟订县物流业发展战略和规划。
(二)承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。
(三)协调上级主管部门对全县道路、水路运输市场监管责任;组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。
(四)协调上级主管部门负责水上交通安全监督管理工作;协助有关部门负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染及危险品运输监督管理等协调工作;负责通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。
(五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。
(六)承担公路、水路建设市场监管责任;执行自治区交通运输厅和地区交通运输局制定的公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施;组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
(七)承担全县公路行业安全生产和应急管理工作,指导水路安全生产和应急管理工作;按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输,负责全县公路网运行监测和协调;承办县国防动员委员会交通战备有关工作。
(八)承担县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
(九)负责全县公路建设规划、勘测、设计和管理,并对公路工程建设实行质量监督。
(十)贯彻交通运输部、自治区交通运输厅和地区交通运输局关于公路养护管理方针政策,搞好全县农村公路的养护,强化路政管理,确保农村公路安全畅通;指导县、乡、村道路的管理和维护,指导县交通运输基础设施的管理和维护。
(十一)负责管理全县车辆维修市场。
(十二)承办县政府交办的其他事项。
(二)部门机构设置
根据上述职责,朗县交通运输局设5个内设机构(正处级),具体如下 :
1、办公室
负责局机关政务工作,承担机关工作制度的制订修改、督促落实以及督查督办;负责重要会议的组织和会议决定事项的督办;负责文秘与公文管理、办公自动化、综合文件起草、信息、机要、保密、档案管理、综合统计工作;负责机关事务、后勤和接待工作;负责信访维稳工作;负责机关办公设备及固定资产管理;协调机关和各科室工作。负责局机关的机构编制、干部人事及专业技术职称的管理工作;负责局机关干部职工工资申报、年报统计工作;负责全局干部职工教育培训和人才开发工作;指导行业精神文明建设和宣传工作。负责全局党风廉政建设和纪检监察工作。负责全县交通建设资金管理工作;负责编制年度行政事业财务决算、汇总、上报工作;负责局机关财务报帐工作;负责编制年度预决算。负责全县综合交通运输发展重大问题和重大政策研究;负责拟定行业有关法律法规、政策在本县的贯彻实施办法;负责行政执法监督;负责组织拟定全县公路、水路安全生产政策、应急预案并监督实施;指导行业安全生产和应急处置体系建设,统筹全县交通运输行业应急管理工作;负责全县治理车辆超限超载运输管理工作。
2、农村公路建设项目办
负责编制全县交通运输行业中长期发展规划和年度计划,拟定全县交通运输发展战略;负责编制、申报交通建设、养护计划;负责交通基础设施建设项目的前期工作和后期评价工作;负责交通建设计划执行情况的监督、检查及考核评比;负责交通行业综合统计、预测、信息引导工作;负责项目规划调研的组织和实施。拟定全县公路、水路的建设、养护、管理制度、办法,实施行业管理;监督、检查指导交通建设项目的具体实施;组织项目建设交竣工验收;监督交通工程项目的招标、投标、合同造价和工程质量;负责提出公路建设项目补助资金拨付意见。
3、农村公路管理养护所
(一)、广泛宣传,认真贯彻《中华人民共和国公路法》、《林芝市农村公路养护管理办法》、负责对本县(乡镇)农村公路的领导和管理,强化乡村公路养护和管理工作。
(二)、贯彻执行上级有关农村公路管理的文件精神,召开各乡镇交通分管领导及公路养护人员会议,部署本县 (乡镇)农村公路养护管理年度工作。
(三)、多渠道筹集本县(乡镇)农村公路管理养护资金。
(四)、建立乡、村公路养护机制,实行多元化养护模式。
(五)、按照区、市公路管理部门统一要求,建立健全农村公路档案。
(六)、负责农村公路的养护和管理,按上级要求进行定期考核、检查和评比。
4、运管所
(一)、宣传、贯彻、实施道路运输行业管理的方针、政策、法规和规章,负责全县道路运政管理,指导和监督有关运政管理部门的工作。
(二)、根据管理权限,审查经营者的资格条件,办理道路客货运输以及相关业业务、出租车企业经营户开业、停歇业行政许可手续,核发经营许可证和道路运输证或从业资格证,审批客运班线牌。
(三)、按照规定对经营者的经营资格和经营证件实行年度审验,指导维管所监督经营者加强车辆技术管理,坚持定期维护和检测。
(四)、负责本县道路运输单证和票据的管理;负责运输管理费的征收、上缴及收支财务管理。
(五)、根据道路运输市场发展的需要,对道路运输的运力投放以及客货运输站场、物流配送、车辆维修与检测和其他运输服务设施的配置、建设,进行统筹规划,合理布局,提高道路运输的综合服务能力,保障交通运输市场规范、有序。
(六)、保证重点物资运输和战备、救灾、抢险等指令性任务的完成;同时做好道路运输市场的组织协调工作。
(七)、负责本地区道路运输行业抽样调查和行业管理的统计资料汇总上报工作。调查并向社会发布客货流量、流向及车辆需求信息,引导经营者改善运力结构,合理投放运力,帮助他们改善经营管理。
(八)、组织运政管理人员依法进市场稽查,保护合法经营,制止违法经营,按照教育与处罚相结合的原则,查处道路运输行业经营者的违章行为,维护道路运输市场秩序。
(九)、有计划地举办各种类型的技术、业务培训班,为经营者及其服务对象提供咨询服务。提高服务质量和竞争能力,树立行业信誉。
(十)、加强廉政建设和法规教育,提高运管人员的执法水平。十一、依法对交通行政相对人(法人)违反国家有关道路运输法规、政策的违法行为实施行政处罚。
(十一)、完成上级交办的其他任务。
5、路政科
(一)、贯彻执行《公路法》和有关法律法规。行驶公路路政管理权,维护路产路权。
(二)、负责超限运输车辆的检查与管理。
(三)、负责挖掘、占用公路等涉路工程的报审,并负责监督实施。
(四)、负责公路损坏和侵权案件的调查、处理。
(五)、负责公路用地的确权。
(六)、负责路政业务建档立卷、办公自动化、统计报表、信息反馈等工作。
(七)、负责路政管理人员队伍建设、业务培训、素质教育和考核。
(八)、完成领导交办的其他事项。
第二部分
朗县(交通运输局)2021年度决算明细表
(见附表1-8)
收入支出决算总表 |
|
|||||
部门:西藏林芝市朗县交通局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
32 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
378.95 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
14.79 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
329.07 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
26.89 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
378.95 |
本年支出合计 |
52 |
391.27 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
271.10 |
年末结转和结余 |
54 |
271.10 |
|
总计 |
28 |
650.05 |
总计 |
56 |
662.37 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
收入决算表 |
||||||||
部门:西藏林芝市朗县交通局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
合计 |
378.95 |
378.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
20.48 |
20.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.23 |
20.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.23 |
20.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
14.79 |
14.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
11 |
11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
11 |
11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
316.80 |
316.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
238.61 |
238.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
169.11 |
169.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
69.50 |
69.50 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.89 |
26.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
26.89 |
26.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
10.35 |
10.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||
|
公开03表 |
||||||
部门:西藏林芝市朗县交通局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
20.48 |
20.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.23 |
20.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.23 |
20.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
14.79 |
14.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
11 |
11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
11 |
11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
391.23 |
300.77 |
90.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路运输 |
238.61 |
238.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140101 |
行政运行 |
169.11 |
169.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140106 |
公路养护 |
69.50 |
69.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
26.89 |
26.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
26.89 |
26.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
10.35 |
10.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
公开04表 |
||||||
部门:西藏林芝市朗县交通局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
378.95 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
20.41 |
20.41 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
238.61 |
238.61 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
26.89 |
25.86 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
378.95 |
本年支出合计 |
53 |
391.23 |
391.23 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
271.10 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
378.95 |
|
55 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
总计 |
29 |
378.95 |
总计 |
58 |
622.2 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
公开05表 |
|||
部门:西藏林芝市朗县交通局 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
391.23 |
300.77 |
90.46 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.48 |
20.48 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.23 |
20.23 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.23 |
20.23 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
14.79 |
14.79 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
11 |
11 |
0.00 |
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
11 |
11 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
329.07 |
238.61 |
90.46 |
21401 |
公路水路运输 |
238.61 |
148.16 |
90.45 |
2140101 |
行政运行 |
169.11 |
169.11 |
0.00 |
2140102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140106 |
公路养护 |
69.5 |
0.00 |
68.52 |
221 |
住房保障支出 |
28.89 |
28.89 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
28.89 |
28.89 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
10.35 |
10.35 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||
|
公开06表 |
|||||||||||
部门:西藏林芝市朗县交通局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||
301 |
工资福利支出 |
208.27 |
302 |
商品和服务支出 |
92.50 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||
30101 |
基本工资 |
34.20 |
30201 |
办公费 |
80.99 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||
30102 |
津贴补贴 |
117.46 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置z |
0.00 |
||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.23 |
30206 |
电费 |
0.63 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11 |
30208 |
取暖费 |
2.04 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.79 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.25 |
30211 |
差旅费 |
0.95 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||
30113 |
住房公积金 |
16.54 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.98 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
||||
人员经费合计 |
208.27 |
公用经费合计 |
92.50 |
|||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门:西藏林芝市朗县交通局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算数 |
决算数 |
|||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.03 |
0.45 |
4.48 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
4.03 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
公开08表 |
||||||
部门:西藏林芝市朗县交通局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分
朗县(交通运输局)2021年决算情况说明
一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明
朗县交通运输局2021年度收入总计378.95万元,上年度结转271.09万元,支出总计391.23万元,与2020年收入749.49万元度相比,收入总计减少370.54万元,下降49.43%;与2020年支出502.23万元相比,支出减少111万元,下降22.10%,主要原因是2021年项目减少,收入和支出相应减少。
二、2021年度一般公共预算收入情况说明
朗县交通运输局2021年度收入合计378.95元,全部属于财政拨款收入。
三、2021年度一般公共预算支出情况说明
朗县交通运输局2021年度支出合计391.23万元,其中:人员经费支出208.27万元,占53.23%日常公用经费92.50万元,占23.65%。;项目支出90.46万元,占23.12%。
四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算391.23万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
朗县交通运输局2021年度财政拨款支出391.23万元,主要用于以下方面:社会保障就业支出(类)20.48万元,占5.23%;卫生健康支出(类)14.79万元,占3.78%;交通运输支出(类)329.07万元,占84.12%;住房保障支出(类)26.89万元,占6.87%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款),机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)20.23万元,财政对其他社会保险基金的补助(款)0.25万元,财政对工伤保险基金的补助(项)0.25万元;
2.卫生健康支出(类)14.79万元,行政事业单位医疗(款)3.79万元,公务员医疗补助(项)3.79万元,财政对基本医疗保险基金的补助(款)11万元,财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)11万元;
3.交通运输支出(类)329.07万元,公路水路运输(款)238.61万元,行政运行(项)169.11万元,公路养护(项)69.5万元,其他交通运输(款)90.46万元,其他交通运输(项)90.46万元。
4.住房保障支出(类)26.89万元,住房改革支出(款)26.89元,住房公积金(项)16.54万元,购房补贴(项)10.35万元。
五、2021年度“三公”经费预决算情况说明
朗县交通运输局2021年“三公”经费情况表
单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
合计 |
4.48 |
4.43 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
|
2.公务接待费 |
0.45 |
0.45 |
|
3.公务用车经费 |
4.03 |
3.98 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
4.03 |
3.98 |
|
(2)公务用车购置 |
|
|
|
朗县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4.43万元,比2021年初预算数4.48万元减少0.05万元,下降1.12%。比2020年决算数2.98万元增加1.45万元,增长48.65%。其中:因公出国(境)支出0元。公务接待费支出决算数0.45万元,与2021年初预算数0.45万元无增减变化,与2020年决算数0.35万元增加0.1万元,增长28.57%,接待次数增加,资金相应增加。
2021年公务用车经费支出决算数4.43万元(均为公务用车运行维护费),比2020年初预算数减少0.05万元,,下降1.12%,比2020年决算数2.98增加1.45万元,增长48.65%。主要原因出差增加,下乡次数多,公务用车运行费用支出相应增加。
六、2021年度机关运行情况说明
(一)2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费合计92.49万元。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成:
基本支出,包括两部分:一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及资金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
西藏林芝市朗县交通运输局2021年度预算未安排政府采购业务。
八、国有资产占有使用情况说明
截止2021年10月27日,西藏自治区朗县交通运输局车辆4辆均为一般公务用车辆。2021年部门预算未安排车辆购置。
九、重点、重大项目及预算绩效管理购置开展情况
朗县交通运输局无重点,重大项目,绩效评价工作正在开展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,指中央财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
附件:朗县交通局2021年度部门决算和“三公”经费公开情况说明