朗县人民政府
    朗县甘丹热登寺管理委员会2020年度部门决算
2021 年 10 月 28 日
目 录
第一部分 朗县甘丹热登寺管理委员会概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 朗县甘丹热登寺管理委员会2020年度部门决算明细表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 朗县甘丹热登寺管理委员会2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
朗县甘丹热登寺管理委员会概况
一、部门决算单位构成
纳入朗县甘丹热登寺管理委员会2020年度部门决算编制范围的单位包括朗县甘丹热登寺管理委员会一个部门。
一、部门职责和机构设置
(一)部门职责
朗县甘丹热登寺管理委员会(正科单位)是为朗县主要领导同志服务的县级办事机构,主要履行下列职责:
1、贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务法律县委法规,依法履行寺庙僧尼的管理、服务、教育职能,促进寺庙和谐稳定;
2、制定并组织实施寺庙的管理制度,维护寺庙佛事活动正常秩序;
3、组织寺庙僧尼学习党的民族、宗教政策及国家有关法律、法规、规章,加强宗教和睦与民族团结宣传教育,维护祖国统一、加强民族团结、反对分裂,揭批十四世达赖祸藏乱教的罪行;
4、组织实施僧尼的学习教育培训工作,积极开展和谐模范寺庙暨爱国守法先进僧尼创建评选活动,引导宗教与社会主义社会相适应;
5、依法保护管理寺庙文物和资产;
6、组织开展寺庙自营产业和社会公益慈善事业;
7、维护寺庙治安秩序、消防安全和环境卫生;
8、做好寺庙和僧尼的基本公共服务,协调解决寺庙僧尼的困难和问题,协调落实僧尼医保、低保、养老、人身意外伤害保险等工作;
9、协调寺庙与社会其他方面的关系,维护寺庙和僧尼的合法权益;
10、承办县委、政府及统战民宗等部门交办的其他事项。
(二)部门机构设置
甘丹热登寺管理委员会内设机构4个,包括:宗教科、宣教科、综合办、治安科。
第二部分
朗县甘丹热登寺管理委员会2020年度决算明细表
(见附表1-8)
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       收入支出决算总表  | 
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       公开01表  | 
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       部门:西藏林芝市朗县甘丹热登寺管会  | 
      
       金额单位:万元  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       收入  | 
      
       支出  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       项目  | 
      
       行次  | 
      
       金额  | 
      
       项目  | 
      
       行次  | 
      
       金额  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       栏次  | 
      
       1  | 
      
       栏次  | 
      
       2  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       一、一般公共预算财政拨款收入  | 
      
       1  | 
      
       81.93  | 
      
       一、一般公共服务支出  | 
      
       27  | 
      
       80.93  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       二、政府性基金预算财政拨款收入  | 
      
       2  | 
      
       0.00  | 
      
       二、外交支出  | 
      
       28  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       三、上级补助收入  | 
      
       3  | 
      
       0.00  | 
      
       三、国防支出  | 
      
       29  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       四、事业收入  | 
      
       4  | 
      
       0.00  | 
      
       四、公共安全支出  | 
      
       30  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       五、经营收入  | 
      
       5  | 
      
       0.00  | 
      
       五、教育支出  | 
      
       31  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       六、附属单位上缴收入  | 
      
       6  | 
      
       0.00  | 
      
       六、科学技术支出  | 
      
       32  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       七、其他收入  | 
      
       7  | 
      
       0.00  | 
      
       七、文化旅游体育与传媒支出  | 
      
       33  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       8  | 
      
       八、社会保障和就业支出  | 
      
       34  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       9  | 
      
       九、卫生健康支出  | 
      
       35  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       10  | 
      
       十、节能环保支出  | 
      
       36  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       11  | 
      
       十一、城乡社区支出  | 
      
       37  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       12  | 
      
       十二、农林水支出  | 
      
       38  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       13  | 
      
       十三、交通运输支出  | 
      
       39  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       14  | 
      
       十四、资源勘探信息等支出  | 
      
       40  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       15  | 
      
       十五、商业服务业等支出  | 
      
       41  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       16  | 
      
       十六、金融支出  | 
      
       42  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       17  | 
      
       十七、援助其他地区支出  | 
      
       43  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       18  | 
      
       十八、自然资源海洋气象等支出  | 
      
       44  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       19  | 
      
       十九、住房保障支出  | 
      
       45  | 
      
       1.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       20  | 
      
       二十、粮油物资储备支出  | 
      
       46  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       21  | 
      
       二十一、灾害防治及应急管理支出  | 
      
       47  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       22  | 
      
       二十二、其他支出  | 
      
       48  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       本年收入合计  | 
      
       23  | 
      
       81.93  | 
      
       本年支出合计  | 
      
       49  | 
      
       81.93  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       用事业基金弥补收支差额  | 
      
       24  | 
      
       0.00  | 
      
       结余分配  | 
      
       50  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       年初结转和结余  | 
      
       25  | 
      
       0.002  | 
      
       年末结转和结余  | 
      
       51  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       总计  | 
      
       26  | 
      
       81.93  | 
      
       总计  | 
      
       52  | 
      
       81.93  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       收入决算表  | 
      
       公开02表  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       部门:西藏林芝市朗县甘丹热登寺管会  | 
      
       金额单位:万元  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       项目  | 
      
       本年收入合计  | 
      
       财政拨款收入  | 
      
       上级补助收入  | 
      
       事业收入  | 
      
       经营收入  | 
      
       附属单位上缴收入  | 
      
       其他收入  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||
| 
       功能分类科目编码  | 
      
       科目名称  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       栏次  | 
      
       1  | 
      
       2  | 
      
       3  | 
      
       4  | 
      
       5  | 
      
       6  | 
      
       7  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||
| 
       合计  | 
      
       81.93  | 
      
       81.93  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||
| 
       201  | 
      
       一般公共服务支出  | 
      
       80.93  | 
      
       80.93  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||||||||||||||||||||
| 
       20123  | 
      
       民族事务  | 
      
       80.93  | 
      
       80.93  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||||||||||||||||||||
| 
       2012301  | 
      
       行政运行  | 
      
       80.93  | 
      
       80.93  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||||||||||||||||||||
| 
       221  | 
      
       住房保障支出  | 
      
       1.00  | 
      
       1.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||||||||||||||||||||
| 
       22102  | 
      
       住房改革支出  | 
      
       1.00  | 
      
       1.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||||||||||||||||||||
| 
       2210201  | 
      
       住房公积金  | 
      
       1.00  | 
      
       1.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||||||||||||||||||||
| 
       注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       支出决算表  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       部门:西藏林芝市朗县甘丹热登寺管理委员会  | 
      
       公开03表  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       金额单位:万元  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       项目  | 
      
       本年支出合计  | 
      
       基本支出  | 
      
       项目支出  | 
      
       上缴上级支出  | 
      
       经营支出  | 
      
       对附属单位补助支出  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||
| 
       功能分类科目编码  | 
      
       科目名称  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       栏次  | 
      
       1  | 
      
       2  | 
      
       3  | 
      
       4  | 
      
       5  | 
      
       6  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||
| 
       合计  | 
      
       81.93  | 
      
       81.93  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||
| 
       201  | 
      
       一般公共服务支出  | 
      
       80.93  | 
      
       80.93  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||
| 
       20123  | 
      
       民族事务  | 
      
       80.93  | 
      
       80.93  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||
| 
       201231  | 
      
       行政运行  | 
      
       80.93  | 
      
       80.93  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||
| 
       221  | 
      
       住房保障支出  | 
      
       1.00  | 
      
       1.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||
| 
       22102  | 
      
       住房改革支出  | 
      
       1.00  | 
      
       1.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||
| 
       2210201  | 
      
       住房公积金  | 
      
       1.00  | 
      
       1.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||
| 
       注:本表反映部门本年度各项支出情况。  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       财政拨款收入支出决算总表  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       部门:西藏林芝市朗县甘丹热登寺管会  | 
      
       公开04表 金额单位:万元  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       收 入  | 
      
       支 出  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       项目  | 
      
       行次  | 
      
       金额  | 
      
       项目  | 
      
       行次  | 
      
       合计  | 
      
       一般公共预算财政拨款  | 
      
       政府性基金预算财政拨款  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||
| 
       栏次  | 
      
       1  | 
      
       栏次  | 
      
       2  | 
      
       3  | 
      
       4  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       一、一般公共预算财政拨款  | 
      
       1  | 
      
       81.93  | 
      
       一、一般公共服务支出  | 
      
       30  | 
      
       80.93  | 
      
       80.93  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||
| 
       二、政府性基金预算财政拨款  | 
      
       2  | 
      
       0.00  | 
      
       二、外交支出  | 
      
       31  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||
| 
       3  | 
      
       三、国防支出  | 
      
       32  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       4  | 
      
       四、公共安全支出  | 
      
       33  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       5  | 
      
       五、教育支出  | 
      
       34  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       6  | 
      
       六、科学技术支出  | 
      
       35  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       7  | 
      
       七、文化旅游体育与传媒支出  | 
      
       36  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       8  | 
      
       八、社会保障和就业支出  | 
      
       37  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       9  | 
      
       九、卫生健康支出  | 
      
       38  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       10  | 
      
       十、节能环保支出  | 
      
       39  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       11  | 
      
       十一、城乡社区支出  | 
      
       40  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       12  | 
      
       十二、农林水支出  | 
      
       41  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       13  | 
      
       十三、交通运输支出  | 
      
       42  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       14  | 
      
       十四、资源勘探信息等支出  | 
      
       43  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       15  | 
      
       十五、商业服务业等支出  | 
      
       44  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       16  | 
      
       十六、金融支出  | 
      
       45  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       17  | 
      
       十七、援助其他地区支出  | 
      
       46  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       18  | 
      
       十八、自然资源海洋气象等支出  | 
      
       47  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       19  | 
      
       十九、住房保障支出  | 
      
       48  | 
      
       1.00  | 
      
       1.00  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       20  | 
      
       二十、粮油物资储备支出  | 
      
       49  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       21  | 
      
       二十一、灾害防治及应急管理支出  | 
      
       50  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       22  | 
      
       二十二、其他支出  | 
      
       51  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       本年收入合计  | 
      
       23  | 
      
       81.93  | 
      
       本年支出合计  | 
      
       53  | 
      
       81.93  | 
      
       81.93  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||
| 
       年初财政拨款结转和结余  | 
      
       24  | 
      
       0.002  | 
      
       年末财政拨款结转和结余  | 
      
       54  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||
| 
       一、一般公共预算财政拨款  | 
      
       25  | 
      
       81.93  | 
      
       55  | 
      ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       二、政府性基金预算财政拨款  | 
      
       26  | 
      
       0.00  | 
      
       56  | 
      ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       总计  | 
      
       27  | 
      
       81.93  | 
      
       总计  | 
      
       58  | 
      
       81.93  | 
      
       81.93  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||
| 
       注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       一般公共预算财政拨款支出决算表  | 
    |||||||||||||||||
| 
       公开05表  | 
    |||||||||||||||||
| 
       部门:西藏林芝市朗县甘丹热登寺管会  | 
      
       金额单位:万元  | 
    ||||||||||||||||
| 
       项目  | 
      
       本年支出  | 
    ||||||||||||||||
| 
       功能分类科目编码  | 
      
       科目名称  | 
      
       小计  | 
      
       基本支出  | 
      
       项目支出  | 
    |||||||||||||
| 
       栏次  | 
      
       1  | 
      
       2  | 
      
       3  | 
    ||||||||||||||
| 
       合计  | 
      
       81.93  | 
      
       81.93  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||
| 
       201  | 
      
       一般公共服务支出  | 
      
       80.93  | 
      
       80.93  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||||||
| 
       20123  | 
      
       民族事务  | 
      
       80.93  | 
      
       80.93  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||||||
| 
       2012301  | 
      
       行政运行  | 
      
       80.93  | 
      
       80.93  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||||||
| 
       221  | 
      
       住房保障支出  | 
      
       1.00  | 
      
       1.00  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||||||
| 
       22102  | 
      
       住房改革支出  | 
      
       1.00  | 
      
       1.00  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||||||
| 
       2210201  | 
      
       住房公积金  | 
      
       1.00  | 
      
       1.00  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||||||
| 
       注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  | 
    |||||||||||||||||
| 
       一般公共预算财政拨款基本支出决算表  | 
    |||||||||||||||||
| 
       公开06表  | 
    |||||||||||||||||
| 
       部门:西藏林芝市朗县甘丹热登寺管会  | 
      
      
  | 
    ||||||||||||||||
| 
       人员经费  | 
      
       公用经费  | 
    ||||||||||||||||
| 
       科目编码  | 
      
       科目名称  | 
      
       决算数  | 
      
       科目编码  | 
      
       科目名称  | 
      
       决算数  | 
      
       科目编码  | 
      
       科目名称  | 
      
       决算数  | 
    |||||||||
| 
       301  | 
      
       工资福利支出  | 
      
       67.53  | 
      
       302  | 
      
       商品和服务支出  | 
      
       14.4  | 
      
       307  | 
      
       债务利息及费用支出  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||
| 
       30101  | 
      
       基本工资  | 
      
       18.17  | 
      
       30201  | 
      
       办公费  | 
      
       5.58  | 
      
       30701  | 
      
       国内债务付息  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||
| 
       30102  | 
      
       津贴补贴  | 
      
       48.36  | 
      
       30202  | 
      
       印刷费  | 
      
       0.00  | 
      
       30702  | 
      
       国外债务付息  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||
| 
       30103  | 
      
       奖金  | 
      
       0.00  | 
      
       30203  | 
      
       咨询费  | 
      
       0.00  | 
      
       310  | 
      
       资本性支出  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||
| 
       30106  | 
      
       伙食补助费  | 
      
       0.00  | 
      
       30204  | 
      
       手续费  | 
      
       0.00  | 
      
       31001  | 
      
       房屋建筑物购建  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||
| 
       30107  | 
      
       绩效工资  | 
      
       0.00  | 
      
       30205  | 
      
       水费  | 
      
       0.00  | 
      
       31002  | 
      
       办公设备购置  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||
| 
       30108  | 
      
       机关事业单位基本养老保险缴费  | 
      
       0.00  | 
      
       30206  | 
      
       电费  | 
      
       1.33  | 
      
       31003  | 
      
       专用设备购置  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||
| 
       30109  | 
      
       职业年金缴费  | 
      
       0.00  | 
      
       30207  | 
      
       邮电费  | 
      
       2.35  | 
      
       31005  | 
      
       基础设施建设  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||
| 
       30110  | 
      
       职工基本医疗保险缴费  | 
      
       0.00  | 
      
       30208  | 
      
       取暖费  | 
      
       0.97  | 
      
       31006  | 
      
       大型修缮  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||
| 
       30111  | 
      
       公务员医疗补助缴费  | 
      
       0.00  | 
      
       30209  | 
      
       物业管理费  | 
      
       0.00  | 
      
       31007  | 
      
       信息网络及软件购置更新  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||
| 
       30112  | 
      
       其他社会保障缴费  | 
      
       0.00  | 
      
       30211  | 
      
       差旅费  | 
      
       0.00  | 
      
       31008  | 
      
       物资储备  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||
| 
       30113  | 
      
       住房公积金  | 
      
       1.00  | 
      
       30212  | 
      
       因公出国(境)费用  | 
      
       0.00  | 
      
       31009  | 
      
       土地补偿  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||
| 
       30114  | 
      
       医疗费  | 
      
       0.00  | 
      
       30213  | 
      
       维修(护)费  | 
      
       0.00  | 
      
       31010  | 
      
       安置补助  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||
| 
       30199  | 
      
       其他工资福利支出  | 
      
       0.00  | 
      
       30214  | 
      
       租赁费  | 
      
       0.00  | 
      
       31011  | 
      
       地上附着物和青苗补偿  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||
| 
       303  | 
      
       对个人和家庭的补助  | 
      
       0.00  | 
      
       30215  | 
      
       会议费  | 
      
       0.00  | 
      
       31012  | 
      
       拆迁补偿  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||
| 
       30301  | 
      
       离休费  | 
      
       0.00  | 
      
       30216  | 
      
       培训费  | 
      
       0.00  | 
      
       31013  | 
      
       公务用车购置  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||
| 
       30302  | 
      
       退休费  | 
      
       0.00  | 
      
       30217  | 
      
       公务接待费  | 
      
       0.00  | 
      
       31019  | 
      
       其他交通工具购置  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||
| 
       30303  | 
      
       退职(役)费  | 
      
       0.00  | 
      
       30218  | 
      
       专用材料费  | 
      
       0.00  | 
      
       31021  | 
      
       文物和陈列品购置  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||
| 
       30304  | 
      
       抚恤金  | 
      
       0.00  | 
      
       30224  | 
      
       被装购置费  | 
      
       0.00  | 
      
       31022  | 
      
       无形资产购置  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||
| 
       30305  | 
      
       生活补助  | 
      
       0.00  | 
      
       30225  | 
      
       专用燃料费  | 
      
       0.00  | 
      
       31099  | 
      
       其他资本性支出  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||
| 
       30306  | 
      
       救济费  | 
      
       0.00  | 
      
       30226  | 
      
       劳务费  | 
      
       1.16  | 
      
       399  | 
      
       其他支出  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||
| 
       30307  | 
      
       医疗费补助  | 
      
       0.00  | 
      
       30227  | 
      
       委托业务费  | 
      
       0.00  | 
      
       39906  | 
      
       赠与  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||
| 
       30308  | 
      
       助学金  | 
      
       0.00  | 
      
       30228  | 
      
       工会经费  | 
      
       0.00  | 
      
       39907  | 
      
       国家赔偿费用支出  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||
| 
       30309  | 
      
       奖励金  | 
      
       0.00  | 
      
       30229  | 
      
       福利费  | 
      
       0.00  | 
      
       39908  | 
      
       对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||
| 
       30310  | 
      
       个人农业生产补贴  | 
      
       0.00  | 
      
       30231  | 
      
       公务用车运行维护费  | 
      
       2.64  | 
      
       39999  | 
      
       其他支出  | 
      
       0.00  | 
    |||||||||
| 
       30399  | 
      
       其他对个人和家庭的补助  | 
      
       0.00  | 
      
       30239  | 
      
       其他交通费用  | 
      
       0.37  | 
      ||||||||||||
| 
       30240  | 
      
       税金及附加费用  | 
      
       0.00  | 
      |||||||||||||||
| 
       30299  | 
      
       其他商品和服务支出  | 
      
       0.00  | 
      |||||||||||||||
| 
       人员经费  | 
      
       67.53  | 
      
       公用经费合计  | 
      
       14.40  | 
    ||||||||||||||
| 
       注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  | 
      |||||||||||||||||
| 
       一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  | 
      |||||||||||
| 
       公开07表  | 
    |||||||||||
| 
       部门:西藏林芝市朗县甘丹热登寺管会  | 
      
       金额单位:万元  | 
    ||||||||||
| 
       预算数  | 
      
       决算数  | 
    ||||||||||
| 
       合计  | 
      
       因公出国(境)费  | 
      
       公务用车购置及运行费  | 
      
       公务接待费  | 
      
       合计  | 
      
       因公出国(境)费  | 
      
       公务用车购置及运行费  | 
      
       公务接待费  | 
    ||||
| 
       小计  | 
      
       公务用车购置费  | 
      
       公务用车运行费  | 
      
       小计  | 
      
       公务用车购置费  | 
      
       公务用车运行费  | 
    ||||||
| 
       1  | 
      
       2  | 
      
       3  | 
      
       4  | 
      
       5  | 
      
       6  | 
      
       7  | 
      
       8  | 
      
       9  | 
      
       10  | 
      
       11  | 
      
       12  | 
    
| 
       2.64  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       2.64  | 
      
       0.00  | 
      
       2.64  | 
      
       0.00  | 
      
       2.64  | 
      
       0.00  | 
      
       2.64  | 
      
       0.00  | 
    |
| 
       注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  | 
    |||||||||||
| 
       政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  | 
      |||||||||
| 
       公开08表  | 
    |||||||||
| 
       部门:朗县甘丹热登寺管会  | 
      
       金额单位:万元  | 
    ||||||||
| 
       项目  | 
      
       年初结转和结余  | 
      
       本年收入  | 
      
       本年支出  | 
      
       年末结转和结余  | 
    |||||
| 
       功能分类科目编码  | 
      
       科目名称  | 
      
       小计  | 
      
       基本支出  | 
      
       项目支出  | 
    |||||
| 
       栏次  | 
      
       1  | 
      
       2  | 
      
       3  | 
      
       4  | 
      
       5  | 
      
       6  | 
    |||
| 
       合计  | 
      |||||||||
| 
       注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  | 
    |||||||||
第三部分
朗县甘丹热登寺管理委员会2020年度
决算情况说明
一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明
朗县甘丹热登寺管理委员会2020年一般公共预算收入总计81.93万元,其中财政当年拨款81.93万元,支出总计81.92万元。与2019年相比,收入减少7.07万元,下降7.94%,支出减少100.07万元,下降54.98%。主要原因:上年支出含项目资金。
二、2020年度一般公共预算收入情况说明
朗县甘丹热登寺管理委员会2020年财政拨款收入81.93万元,全部为财政拨款。
三、2020年度一般公共预算支出情况说明
朗县甘丹热登寺管理委员会2020年支出81.93万元。其中:基本支出为81.93万元,占100%,人员经费为67.53万元,占82.43%,日常公用经费为14.39万元,占17.57%。
四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
朗县甘丹热登寺管理委员会2020年支出81.93万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
朗县甘丹热登寺管理委员会2020年支出81.93万元,支出均为一般公共服务81.93万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出(类)2020年支出数为81.93万元。
(1)、民族事务(款)行政运行(项)2020年支出80.92万元。
(2)、统战事务(款)其他统战事务支出(项)2019年预算数为0万元,支出93万元。
五、2020年度“三公”经费预决算情况说明
朗县甘丹热登寺管理委员会2020年“三公”经费情况表
单位:万元
| 
       项目  | 
      
       预算数  | 
      
       决算数  | 
      
       备注  | 
    
| 
       合计  | 
      
       2.64  | 
      
       2,。64  | 
      
       
  | 
    
| 
       1.因公出国(境)费  | 
      
       0  | 
      
       0  | 
      
       
  | 
    
| 
       2.公务接待费  | 
      
       0  | 
      
       0  | 
      
       
  | 
    
| 
       3.公务用车经费  | 
      
       2.64  | 
      
       2.64  | 
      
       
  | 
    
| 
       其中:(1)公务用车运行维护费  | 
      
       0  | 
      
       0  | 
      
       
  | 
    
| 
       (2)公务用车购置  | 
      
       0  | 
      
       0  | 
      
       
  | 
    
1、甘丹热登寺管委会2020年“三公经费”共支出2.64万元,其中接待费0万元,主要原因,认真落实中央八项规定精神及自治区九项要求等廉洁自律相关精神,单位厉行节约;2、无因公出国(境)费用和公务用车购置费用;3、公务用车运行维护费2.64万元;与2019年度1.71万元相比,增长0.93万元(增长54.38%)。年底公务用车辆1辆。2020年“三公经费”预算数2.64万元,决算数2.64万元,与预算相同。其中公务接待费预算数0万元,决算数0万元,无接待。公务用车经费预算2.64万元,决算数2.64万元,与预算相同。
六、2020年度机关运行情况说明
(一)2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计81.93万元。基本支出81.93万元,一般行政管理项目支出 0万元。
机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成:
基本支出,包括两部分:一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及资金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
政府采购情况说明
2020年甘丹热登寺管理委员会无政府采购。
八、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,甘丹热登寺管理委员会共有车辆1辆,其中一辆是(藏GC5817),管委会领导干部下乡出差用车,无大型设备。
九、重点、重大项目信息
1、2020年甘丹热登寺管理委员会没有重点、重大项目信息。
2、2020年甘丹热登寺管理委员会无重大项目建设,未开展绩效评价工作。
第四部分 名词解释
财政拨款收入,指中央财政当年拨付的资金。
其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。